|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3832020 |
25.9.2020 |
výmena odmasť. prípravku |
QTS Slovakia, spol. s r.o. |
34096230 |
558,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3832019 |
22.1.2020 |
oprava ramenovej nadstavby |
HATEX, s.r.o. |
36222291 |
2 958,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
383 18 Ká |
19.10.2018 |
prac. rukavice, čižmy |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
815,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
383 14 Ká |
28.10.2014 |
stavebné práce |
TRIM, s.r.o. |
31597076 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
383 12 Ká |
1.10.2012 |
náhradný diel na M25 |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
37,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3822024 |
28.6.2024 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
326,68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3822023 |
7.7.2023 |
Karburátor na krovinorez |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
115,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3822022 |
16.8.2022 |
PC, príslušenstvo |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
1 083,55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3822021 |
27.9.2021 |
oprava vozidla MERCEDES |
Autoslužby MAREK, s.r.o. |
48095699 |
192,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3822019 |
22.11.2019 |
oprava píly, ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
225,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3822012 |
6.6.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
382025 |
16.1.2025 |
Zvárací vozík |
O plus O |
30034787 |
85,01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
382024 |
18.1.2024 |
Preglejka vodeodolná |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
2 909,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
382023 |
25.1.2023 |
Kompresor |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
169,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
382022 |
8.2.2022 |
fólia, obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
151,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
382021 |
1.3.2021 |
Pneu s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
238,78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
382020 |
3.2.2020 |
pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
583,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
382019 |
31.1.2019 |
brúska 2-kotúčová |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
382012 |
29.5.2012 |
deratizačné práce |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
372,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
382 18 Ká |
19.10.2018 |
čistiace prostr., talčivo |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
60,17 EUR |