|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3232019 |
10.9.2019 |
chemické čistenie el. bojlera |
Jaroslav Ilenčík |
11751347 |
1 750,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32301551 |
6.6.2012 |
konzultácie profit |
Softip a.s. |
367855112 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32300854 |
22.3.2012 |
konzultáce Profit |
Softip a.s. |
367855112 |
513,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32300248 |
1.2.2012 |
seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2012 |
Softip a.s. |
367855112 |
55,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
323 18 Ká |
19.9.2018 |
parkové obrubníky, zatrávňovačky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
277,15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
323 17 Ká |
7.9.2017 |
pásky bandimex |
Getos s.r.o. |
36338354 |
110,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
323 16 Ká |
22.9.2016 |
čerpadlo |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
1 099,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
323 15 Ká |
18.8.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
419,02 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
323 14 Ká |
16.9.2014 |
oprava hodín |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
270,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
323 13 Ká |
30.9.2013 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
570,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
323 12 Ká |
20.8.2012 |
revízia kompresorov |
GEA-Grasso, s.r.o. |
45331073 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
323 11 Ká |
11.1.2012 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3222024 |
6.6.2024 |
Oceľový stojan na vrecia |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
516,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3222023 |
7.6.2023 |
Kefy na zameták |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
188,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3222022 |
18.7.2022 |
mulčovacia kôra |
AGROTEAM, s.r.o. |
31666663 |
235,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3222021 |
29.7.2021 |
čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
93,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3222020 |
25.8.2020 |
vazelina na ZŠ |
GEA Slovensko, s.r.o. |
45331073 |
64,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3222019 |
5.9.2019 |
pneumatky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 400,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3222012 |
27.8.2012 |
karta |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
34,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3220301041 |
21.12.2012 |
komunálna technika |
Profi Press s.r.o. |
45348723 |
25,20 EUR |