|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
176 18 Ká |
16.5.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
283,81 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
176 17 Ká |
17.5.2017 |
bazénová chémia |
NCH Slovakia, s.r.o. |
34096043 |
168,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
176 16 Ká |
6.5.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
619,18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
176 15 Ká |
14.5.2015 |
servisná prehliadka vozidiel |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
731,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
176 13 Ká |
22.5.2013 |
motorové oleje |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
612,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
176 12 Ká |
11.5.2012 |
náhradné diely na M25 |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
239,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1752024 |
3.4.2024 |
Dodávka a ukotvenie stromu |
landart s.r.o. |
44158840 |
3 845,98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1752022 |
21.4.2022 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1752021 |
14.5.2021 |
motorové oleje, autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
236,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1752020 |
14.5.2020 |
autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
424,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1752019 |
20.5.2019 |
vitrína |
FORPLAST SYSTEMS, s.r.o., expozitúra SK - Košice |
29268915 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
175 18 Ká |
29.5.2018 |
oprava nakladača HON |
Otto Čank, s.r.o. |
36645176 |
614,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
175 17 Ká |
17.5.2017 |
kľučky s príslušenstvom |
MONTOKOV, s.r.o. |
36412368 |
661,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
175 16 Ká |
10.5.2016 |
oprava čerpadla |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
90,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
175 15 ká |
14.5.2015 |
zameranie vytýčenie sietí |
GEPOS |
11976454 |
480,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
175 13 Ká |
22.5.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
175 12 Ká |
11.5.2012 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
401,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17469 |
11.4.2013 |
kancelárske potreby |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
34,58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1742024 |
3.4.2024 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
382,55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1742023 |
31.3.2023 |
Kanalizačná vpusť, koše do vpustí |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
602,46 EUR |