|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
171 12 Ká |
11.5.2012 |
pracovné náradie |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
107,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
171 11 Ká |
10.6.2011 |
ND na kosačky ETESIA H124, TRB a MVH |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
1 419,96 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
170630136612 |
3.8.2017 |
verejné elektronické služby |
SLOVANET, a.s. |
35954612 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
17039 |
12.6.2012 |
kancelárske potreby |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
189,81 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17021800166 |
3.5.2018 |
Kia ceed 1,4 D-CVVT gold73kW/100k |
Motor-Car Nitra, s.r.o. |
36554049 |
14 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1702024 |
12.3.2024 |
Autosúčiastky |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
480,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1702023 |
30.3.2023 |
Kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
79,15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1702022 |
21.4.2022 |
elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
448,49 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1702020 |
11.5.2020 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
126,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1702019 |
22.5.2019 |
oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
519,98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
170 18 Ká |
9.5.2018 |
monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
838,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
170 17 Ká |
4.5.2017 |
záloha servera |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
106,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
170 16 Ká |
28.4.2016 |
ND na tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
49,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
170 15 Ká |
4.5.2015 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
383,46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
170 13 Ká |
20.5.2013 |
olej Shell TELLUS |
EUROPART SR, s.r.o. |
43902294 |
72,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
170 12 Ká |
3.5.2012 |
oprava čerpadla |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
940,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
17/11/Ká |
17.1.2011 |
vynášací pás na roľbu |
Rolbatech s.r.o. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17 2015 |
20.2.2015 |
oprava kosačiek Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
17 2011 |
4.5.2011 |
poskytovanie služby prenosu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
17 19 Ká |
14.1.2019 |
aktualizácia redakčného systému |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
210,00 EUR |