|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1742022 |
1.7.2022 |
oprava fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
218,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1742021 |
20.5.2021 |
tovar podľa potreby |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1742020 |
31.5.2020 |
hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
306,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1742019 |
20.5.2019 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
120,01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
174 18 Ká |
11.5.2018 |
fontánová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
315,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
174 17 Ká |
11.1.2018 |
zhotovenie tabúľ |
BUŠO spol. s r.o. |
36310891 |
10,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
174 16 Ká |
28.4.2016 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
42,67 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
174 15 Ká |
4.5.2015 |
balotina |
HELVET, s.r.o. |
36013439 |
75,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
174 13 Ká |
22.5.2013 |
euroobaly |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
2,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
174 12 Ká |
11.5.2012 |
kotúče na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
690,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17332 |
28.1.2013 |
pečiatka |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
14,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17326 |
28.1.2013 |
kancelárkse potreby - tlačivá |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
177,86 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1732024 |
3.4.2024 |
Pelargónie |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
720,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1732023 |
31.3.2023 |
Výmena poškodených dverí |
TOP okno TN, s.r.o. |
46997717 |
1 860,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1732022 |
15.6.2022 |
ND na ETESIU |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
89,39 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1732021 |
20.5.2021 |
zemina |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
314,21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1732020 |
15.5.2020 |
sieťovaný kontajner |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
523,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1732019 |
10.5.2019 |
spustenie fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
380,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1731 23 |
25.10.2012 |
odovzdanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
173 18 Ká |
11.5.2018 |
hydrgél |
OSLAVAN Slovakia, s.r.o. |
36316717 |
118,86 EUR |