|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
102021 |
3.3.2021 |
vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
618,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
102020 |
21.1.2020 |
HDD, tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
92,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102012 |
29.5.2012 |
výrub rozvetvených tují |
SEIDL, a.r.o. - Ing. Juraj Seidl |
36430617 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
102/11/Ká |
1.4.2011 |
servisná prehliadka nakladača |
Kuhn - Slovakia s.r.o. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
102 18 Ká |
16.3.2018 |
pracovná obuv |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
90,18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
102 17 Ká |
22.3.2017 |
motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
286,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
102 16 Ká |
9.3.2016 |
papierové uteráky |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
79,76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
102 15 Ká |
27.3.2015 |
brity na radlice |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
998,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
102 13 Ká |
5.4.2013 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
472,73 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
102 12 Ká |
28.3.2012 |
tvárnice, roxor |
Ropspol a.s. |
36306886 |
53,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101746788 |
28.1.2013 |
tesniaci vak |
RETECOM, s.r.o. |
36549789 |
274,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1015228 |
24.3.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1015101 |
29.3.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014911 |
28.1.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014754 |
19.3.2013 |
mesčný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101468 |
27.3.2012 |
mesačný paušál 2/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014651 |
21.12.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1014564 |
9.11.2012 |
mesačný paušál 9/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014530 |
16.10.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1014437 |
24.9.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |