|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
118 12 Ká |
4.4.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
54,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
118 11 Ká |
13.4.2011 |
náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1172025 |
26.2.2025 |
Hnojivá |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
257,66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1172024 |
1.3.2024 |
Tabletovaná soľ |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
567,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1172023 |
2.3.2023 |
Oprava a revitalizácia fontány na Námestí slobody v NMnV |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
11 866,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1172022 |
22.3.2022 |
letné sady kvetov |
Slovensko kvitne, s.r.o. |
46291865 |
970,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1172021 |
22.4.2021 |
pelargónie |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
1 041,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1172020 |
16.4.2020 |
ochranné štíty |
AS ENGINEERING s.r.o. |
46434330 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1172019 |
9.4.2019 |
krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 056,67 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
117 18 Ká |
29.5.2018 |
náhradné diely na mulčovač |
P&L Slovakia, spol. s r.o. |
36330841 |
498,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
117 17 Ká |
27.3.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
379,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
117 16 Ká |
23.3.2016 |
maltový piesok |
Autodoprava Kozinka - IKATRANS |
11975008 |
16,66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
117 15 Ká |
8.4.2015 |
pneu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
78,09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
117 13 Ká |
16.4.2013 |
dlažobné kocky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
117 12 Ká |
4.4.2012 |
plastové kontajnery |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
7 195,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
117 11 Ka |
13.4.2011 |
náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11662022 |
9.12.2022 |
dodávka elektriky |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1162025 |
3.3.2025 |
Odber kameniva v priebehu roka 2025 |
Danucem Slovensko a.s. |
00214973 |
10 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1162024 |
5.3.2024 |
Výsadba a montáž samozavlažovacích kvetináčov a pyramíd |
Flóra Bratislava SK. s.r.o. |
47 694 769 |
14 551,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1162023 |
1.3.2023 |
Vodoinštalačné práce na Zimnom štadióne |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
663,89 EUR |