|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
398 14 Ká |
10.11.2014 |
posypové kamenivo na zimnú údržbu |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
770,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
65 15 Ká |
27.2.2015 |
búracie práce |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
990,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
66 15 Ká |
27.2.2015 |
drvenie betónov |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
960,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
308 15 Ká |
5.8.2015 |
rozbíjanie betónov |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
70 18 Ká |
8.3.2018 |
búracie kladivo na zbúranie garáží |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 290,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1103373 |
21.4.2011 |
verejný prenos |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1160157 |
21.4.2011 |
verejný prenos |
Slovgram |
17310598 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1203439 |
29.5.2012 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom - zimný štadión |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1365562 |
21.3.2013 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom |
Slovgram |
17310598 |
40,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1365547 |
21.3.2013 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1465500 |
7.4.2014 |
práva výkonným umelcom |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1304233 |
11.4.2013 |
výkon umelcom |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1565439 |
27.2.2015 |
práva výkonných umelcov - Dom smútku - reprodukovaná hudba |
Slovgram |
17310598 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7206935243 |
21.1.2011 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
3 773,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7411846318 |
15.2.2011 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
8 392,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7226968048 |
21.2.2011 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7237005557 |
18.3.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7287014473 |
21.4.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7207086814 |
18.5.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7242105658 |
6.7.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |