| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
23.8.2011 |
Premac Vulkano |
Ropspol a.s. |
36306886 |
9 501,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
4.12.2012 |
FIAT DUCATO |
Ing. Andrej Pekár |
|
9 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120001 |
23.1.2013 |
Fiat Ducato |
Ing. Andrej Pekár |
|
9 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0000000000000000000000000 |
31.1.2024 |
Osobné motorové vozidlo |
Miroslav Kubík |
|
9 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202560 |
10.12.2025 |
Rakvy |
DREVAN PLUS s.r.o. |
56823525 |
9 471,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2392022 |
8.6.2022 |
drvenie betónov |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
9 315,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6252023 |
5.10.2023 |
Náhradné diely na nadstavbu Multicar |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
9 277,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
342026 |
23.1.2026 |
Posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
9 225,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1292022 |
22.3.2022 |
výsadba pyramíd |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
9 216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010343667 |
15.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
9 151,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2432024 |
26.4.2024 |
Oprava a revitalizácia fontány na ul. Klčové v NMnV |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
9 151,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7022025 |
13.11.2025 |
Výrub rizikových tují |
Mgr. Dominik Jankovič |
45341265 |
9 150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6692023 |
8.11.2023 |
Nákupné poukážky |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
9 085,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2242020 |
26.6.2020 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
9 039,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32022 |
5.1.2022 |
elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
9 034,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8996,47 |
9.11.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
8 996,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
155 17 Ká |
21.4.2017 |
čerpadlo |
Miroslav Jančář - zámečnictví |
46199071 |
8 963,10 CZK |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22026 |
5.1.2026 |
Drvenie organickej hmoty |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
8 954,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445923936 |
25.5.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
8 945,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2202026 |
15.4.2026 |
Oceľovoplechový kontajner |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
8 806,80 EUR |