|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
269 16 Ká |
18.7.2016 |
uličné vpuste |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
922,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3422023 |
15.6.2023 |
Oprava a výmena armatúr na ver. WC |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
921,83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2952019 |
23.8.2019 |
diamantové kotúče na asfalt, betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
920,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3 12 Nám. |
18.6.2012 |
stožiare VO |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
920,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
56 18 Má |
5.12.2018 |
umelé vence, vencové kvety, kytice, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
920,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
38520200 |
11.12.2020 |
servis plyn. zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
919,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019054 |
21.11.2019 |
Vencové kvety, umelé kytice, vence |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
919,31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3362023 |
9.6.2023 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
919,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6532023 |
3.11.2023 |
Obnova licencií do bezpečnostných brán na TSM a Zberovom dvore |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
917,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
100 15 Ká |
27.3.2015 |
kvádre, baumacol |
Ropspol a.s. |
36306886 |
916,38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5652023 |
2.10.2023 |
Servis a opravu plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
915,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5872024 |
7.10.2024 |
Servis a oprava plynových zariadení na prevádzke Zberový dvor a TSM NMnV |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
915,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
288 16 Ká |
10.8.2016 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
914,05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
406 15 Ká |
21.10.2015 |
dávkovacie zariadenie na dezinfekciu vody |
Chlormont, s.r.o. |
44590130 |
913,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5122023 |
6.9.2023 |
Pravidelný servis a revízia pracovnej plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
913,38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
362 15 Ká |
8.10.2015 |
údržba a oprava kosačiek |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
912,03 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1382022 |
13.4.2022 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
911,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002123 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
911,23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
234 12 Ká |
11.6.2012 |
servisné práce na ETESII |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
910,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
187 17 Ká |
17.5.2017 |
sezónna údržba kvetináčov |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
910,00 EUR |