|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1872020 |
15.5.2020 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
355,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1442022 |
7.4.2022 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
355,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
822023 |
31.1.2023 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
355,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
297 15Ká |
18.8.2015 |
napäťová skúška VN kábla |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
355,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6152022 |
30.11.2022 |
Potlač plastových vriec |
PASO s.r.o. |
36504017 |
354,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3202021 |
30.7.2021 |
autobatérie |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
354,79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5472022 |
9.11.2022 |
LED svetelná hviezda |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
354,77 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3702023 |
3.7.2023 |
ND na AK98 Attila |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
354,54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3032019 |
2.9.2019 |
hnojivo, trávna zmes, herbicíd |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
354,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5952023 |
10.10.2023 |
Kancelárske potreby, dezinfekčný prostriedok |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
354,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200258 |
22.8.2012 |
náhradný diel |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
354,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7742023 |
27.12.2023 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
353,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
524 16 Ká |
5.12.2016 |
farby, riedidlá, mal. potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
353,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
22.8.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
352,98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3432019 |
19.9.2019 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
352,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001022012 |
19.3.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov - administratívna budova |
Plynoservis a.s. |
30813905 |
352,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
240 13 Ká |
30.7.2013 |
minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
352,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
153 17 Ká |
11.4.2017 |
čistiace a hygienické prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
352,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
23.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
352,09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3002022 |
18.7.2022 |
prac. rukavice, ochranný krém |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
352,08 EUR |