|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
732025 |
30.1.2025 |
Drobný stavebný materiál |
Stavmat stavebniny sro |
34116125 |
343,79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3952024 |
14.6.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
343,59 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1552024 |
19.3.2024 |
Pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
343,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
322023 |
19.1.2023 |
Kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
343,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7282023 |
20.11.2023 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
343,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
307 18 Ká |
5.9.2018 |
stav. materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
343,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7542024 |
13.12.2024 |
Pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
343,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1052023 |
24.2.2023 |
Papierové uteráky, toaletný papier, mydlo tekuté |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
343,21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
412 17 Ká |
2.11.2017 |
výroba nálepiek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
343,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
115 17 Ká |
21.4.2017 |
oprava vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
342,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
36/2010 |
2.2.2011 |
preprava skla |
ASOK TRANS Igor Kosa |
40828425 |
342,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3202023 |
6.6.2023 |
Toaletný papier , mydlo, uteráky skladané |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
342,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200228 |
6.8.2012 |
posilovač spojky, ventil, hadica. stierač... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
342,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2162022 |
24.6.2022 |
servis kosačky |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
342,18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2552019 |
9.7.2019 |
chlórové vápno |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
342,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
262022 |
25.1.2022 |
hydrogél |
OSLAVAN Slovakia, s.r.o. |
36316717 |
342,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
12 16 Ká |
26.1.2016 |
tonery do tlačiarní |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
341,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713001818 |
5.2.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
341,38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1672025 |
28.2.2025 |
Vodoinštalačný materiál |
Hadice pro s.r.o. |
36708691 |
341,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121123114 |
8.11.2012 |
TRYSK - motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
341,28 EUR |