|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
10120287 |
8.11.2012 |
odborná prehliadka kotlov na zimnom štadióne |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
210,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4 13 Nám. |
5.6.2013 |
štrk |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
210,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
17 19 Ká |
14.1.2019 |
aktualizácia redakčného systému |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
210,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4132019 |
20.11.2019 |
dlažobné kocky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
210,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4992020 |
11.12.2020 |
gumový profil |
GR Group Service s.r.o. |
47490560 |
210,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4032021 |
30.9.2021 |
rašelina |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
210,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5312021 |
29.11.2021 |
oprava hydr. valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
210,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
232022 |
25.1.2022 |
oprava hydr. valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
210,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2512022 |
6.6.2022 |
autosúčiastky, motorový olej |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
210,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5592022 |
15.11.2022 |
Odborné prehliadky TN a kotolní - Benkova |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
210,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6812023 |
15.11.2023 |
Odbornú prehliadku kotolne a tlakových nádob v skleníkoch TSM |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
210,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6642024 |
7.11.2024 |
Odborná prehliadka kotolne a tlakových nádob v skleníkoch |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101210212 |
22.8.2012 |
ochrana tváre, cievka, prechodka, popruh |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
209,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121463490 |
28.4.2015 |
pripojenie do distribučnej siete |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
209,70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121850727 |
25.12.2018 |
zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
209,70 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122091536 |
9.6.2021 |
Elektrická energia - pripojenie |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
209,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5822022 |
24.11.2022 |
Toaletný papier, vrecia na odpad, obálky, čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
209,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
504 17 Ká |
23.1.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
209,54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
12022 |
4.1.2022 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
209,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30137200010 |
19.3.2013 |
filtre |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
209,16 EUR |