|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1662020 |
14.5.2020 |
páska do parkovacích automatov |
Pavol Kozic |
34601325 |
211,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3362024 |
11.6.2024 |
Kliny |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
211,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7552024 |
13.12.2024 |
Zásobníky toaletného papiera |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
211,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712085569 |
16.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
211,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712103234 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
211,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5052020 |
8.1.2021 |
náhradné diely na multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
211,02 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4222019 |
21.11.2019 |
kalendáre 2020 |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
210,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2282022 |
19.5.2022 |
hnojivá, substráty |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
210,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202160 |
14.10.2021 |
náplne do kahancov |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
210,66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3282021 |
10.9.2021 |
kontrola has. prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
210,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011190 |
4.5.2011 |
trávna zmes |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
210,43 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
812019 |
8.3.2019 |
pracovná obuv |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
210,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
211010 |
7.3.2011 |
dopravníkový pás |
Rolbatech s.r.o. |
3655118 |
210,37 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
27a 15 Ká |
12.2.2015 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
210,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012 0148 |
27.3.2012 |
oprava defektov za mesiac február 2012 |
František Jankech JaKub |
32779755 |
210,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
425 15 Ká |
20.11.2015 |
cestné obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
210,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
383 16 ká |
28.9.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
210,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120024 |
22.3.2012 |
CZ Felícia oprava |
EUROCENTRUM, spol. s r.o. |
31449271 |
210,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
293 12 Ká |
23.7.2012 |
plechové podložky |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
210,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
493 12 Ká |
5.12.2012 |
vrecia na odpad |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
210,00 EUR |