|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
205 12 Ká |
29.5.2012 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
26,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
212202900 |
10.6.2022 |
zametací mop 100 cm |
LEONESS, s.r.o. |
46173641 |
26,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110027 |
21.2.2011 |
stavebný meteriál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
26,46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4752020 |
11.12.2020 |
brúsenie nožov |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
26,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4992023 |
11.8.2023 |
Predplatné Zbierky zákonov |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
205 17 Ká |
31.5.2017 |
čistenie bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
26,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
592019 |
28.2.2019 |
olej, oprava čidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
26,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
242 15 Ká |
16.6.2015 |
oprava ohrievača |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
26,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3452019 |
19.9.2019 |
hygienické potreby |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
25,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1032023 |
22.2.2023 |
Rolety na okno |
MCe system s.r.o. |
48059641 |
25,65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
232024 |
11.1.2024 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
25,55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1482019 |
10.5.2019 |
metly |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
25,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
80 17 Ká |
7.3.2017 |
stav. materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
25,47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
85 17 Ká |
10.3.2017 |
stavebný materiál, náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
25,47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2002022 |
30.5.2022 |
filtre |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
25,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2832019 |
8.10.2019 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
25,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3210900604 |
27.3.2012 |
komunálna technika |
Profi Press s.r.o. |
45348723 |
25,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3220301041 |
21.12.2012 |
komunálna technika |
Profi Press s.r.o. |
45348723 |
25,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3310900588 |
19.4.2013 |
Komunálna technika |
Profi Press s.r.o. |
45348723 |
25,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
21.5.2014 |
Biznis ISDN Uni 100 |
Slovak Telekom |
35763469 |
25,14 EUR |