| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1582025 |
17.3.2025 |
Geodetické práce v priebehu roka 2025 |
Ing. Rastislav Petkanič- GEPOS |
11976454 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2932025 |
6.5.2025 |
Búracie práce |
JÁN MIHALA |
37511581 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
382026 |
29.1.2026 |
Geodetické práce v r. 2026 |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
20 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32025 |
2.1.2025 |
Vypratávanie pivničných priestorov |
MONT-STAV SLOVAKIA s.r.o. |
52443213 |
19 999,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
161 12 Ká |
2.5.2012 |
výmena motora |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
19 959,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6/11/Nám |
11.3.2011 |
kombinádrž na fontánu |
LENTUS AGILIS s.r.o. |
|
19 600,00 CZK |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1642026 |
17.3.2026 |
Výsadba, doprava a montáž samozavlažovacích kvetináčov |
Flóra Bratislava SK. s.r.o. |
47 694 769 |
19 112,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1282026 |
3.3.2026 |
Pílenie a frézovanie pňov stromov |
PT ZEMPRA, s.r.o. |
51688808 |
18 819,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101 2020 0301 |
5.3.2020 |
Dvojkomorový lis L30-2 |
LUX-PTZ SK s.r.o. |
36 5555 738 |
18 799,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110130 |
21.2.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
18 658,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1622024 |
25.3.2024 |
Oprava nadstavieb na komunálnych vozidlách |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
18 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 2013 |
25.2.2013 |
dodanie vozidla určeného na zástavbu |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
18 598,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
672020 |
25.2.2020 |
LED svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
18 532,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3312025 |
22.5.2025 |
Kontajnery |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
18 499,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
422025 |
30.1.2025 |
Celoročná objednávka |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
18 450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
242026 |
19.1.2026 |
Celoročná objednávka na odber stavebného a hutného materiálu |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
18 450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12020 |
1.2.2020 |
odobratie všetkých vyseparovaných zložiek z obce za rok 2020 |
Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o. |
47719265 |
18 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130236 |
24.4.2013 |
komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
17 909,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152 18 Ká |
24.4.2018 |
svietidlá |
Ekosvětlo, s.r.o. |
29003903 |
17 830,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112025 |
10.1.2025 |
Realizácia zmeny vážneho systému |
KONTECH GROUP, s.r.o. |
45405794 |
17 645,00 EUR |