|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
128 13 Ká |
24.4.2013 |
hlboké taniere |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
33,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
129 13 Ká |
24.4.2013 |
rezné kotúče |
O plus O |
30034787 |
66,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
130 13 Ká |
24.4.2013 |
montáž plynových kachiel |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
131 13 Ká |
24.4.2013 |
práca autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
132 13 Ká |
24.4.2013 |
oprava parkovacieho automatu a papier |
Pavol Kozic |
34601325 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
133 13 Ká |
24.4.2013 |
chémia do ČOV |
CHLÓRMONT, s.r.o. - Jozef Vér |
44590130 |
160,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
134 13 Ká |
24.4.2013 |
orezanie stromu |
Ing. Marcel Trnovský, SAGARMATHA Co. |
35213990 |
150,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
135 13 Ká |
24.4.2013 |
podtlačenie chodníkov |
Reprogas s.r.o. |
36347051 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013800166 |
24.4.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 201,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130213 |
24.4.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
295,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23301792 |
24.4.2013 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13032 |
24.4.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101310044 |
24.4.2013 |
oprava píla, vykášačka |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
53,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130071 |
24.4.2013 |
oprava, náhradné diely |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
279,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7252739463 |
24.4.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 970,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13031810 |
24.4.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
092013 |
24.4.2013 |
banská činnosť |
Ing. Karol Pavlovič - GEOPA |
33166331 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1213265 |
24.4.2013 |
studená obalovacia drva |
KOREKT, s.r.o. |
34096116 |
154,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
113110066 |
24.4.2013 |
nôž |
ASV AGRONOVA, s.r.o. |
31394990 |
120,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1212130497 |
24.4.2013 |
el.energia |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
1 120,55 EUR |