| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 12 12 Ká | 24.1.2012 | kontrola hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13 12 Ká | 24.1.2012 | kontrola hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14 12 Ká | 24.1.2012 | kontrola hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15 12 Ká | 24.1.2012 | oprava plynového kotla | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 16 12 Ká | 24.1.2012 | kalibrácia čidiel na ZŠ | DETMAR, spol. s r.o. | 34096833 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 17 12 Ká | 24.1.2012 | oprava vozidla Mercedes VITO | Motor - Car Trenčín s.r.o. | 34097236 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18 12 Ká | 24.1.2012 | náhr. diel na vozidlo | Motor - Car Trenčín s.r.o. | 34097236 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19 12 Ká | 24.1.2012 | elektromateriál | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 308,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20 12 Ká | 24.1.2012 | oprava stav. stroja | RAMIRENT, spol. s r.o. | 17321484 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21 12 Ká | 24.1.2012 | oprava mestského rozhlasu | JD ROZHLASY, s.r.o. | 27797007 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801069 | 17.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 871,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310111756 | 17.1.2012 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 26 951,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000186 | 17.1.2012 | stravovanie 11/2011 | Daily Rest | 38813680 | 2 945,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 323 11 Ká | 11.1.2012 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 390 11 Ká | 11.1.2012 | svietidlá | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 391 11 Ká | 11.1.2012 | svietidlá | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2110004448 | 10.1.2012 | kontajner na sklo | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 4 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110004449 | 10.1.2012 | kontajner na papier | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 4 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1110117 | 10.1.2012 | priemyselná posypová soľ | Nelux, s.r.o. | 35740710 | 2 145,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011801007 | 4.1.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 939,90 EUR |