| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7445563968 | 4.1.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 12 476,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445565307 | 4.1.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 189,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7101914557 | 4.1.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 7 842,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111110917 | 4.1.2012 | jedálne kupóny | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 147,97 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 30.12.2011 | poskytovanie stravy pre zamestnancov | Daily Rest | 38813680 | 2,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 398 11 Ká | 28.12.2011 | Pneu, duše | Jaroslav Kubince - JaKub | 32779747 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 400 11 Ká | 28.12.2011 | oprava vozidla BUCHER | HANES Slovakia, s.r.o. | 36249297 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 374 11 Ká | 9.12.2011 | Pneumatiky | Jaroslav Kubince - JaKub | 32779747 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 343 11 Ká | 30.11.2011 | pneu na HON | František Jankech - JaKub | 32779755 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 355 11 Ká | 25.11.2011 | pneumatiky na traktor | Jaroslav Kubince - JaKub | 32779747 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 356 11 Ká | 25.11.2011 | Elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2011112 | 25.11.2011 | oprava nadstavby KUKA voza | O-D-S s.r.o. | 36289434 | 1 428,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800921 | 25.11.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 476,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7202317015 | 25.11.2011 | odber zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 548,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800926 | 25.11.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 673,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31303283 | 25.11.2011 | Profit | Softip a.s. | 367855112 | 3 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000161 | 25.11.2011 | stravovanie | Daily Rest | 38813680 | 3 195,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310111602 | 25.11.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 30 325,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800976 | 25.11.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 200,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11308 | 25.11.2011 | pretlak ND 100 s chráničou 75 mm | Reprogas s.r.o. | 36347051 | 1 119,74 EUR |