| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 47 12 Ká | 8.2.2012 | likvidácia elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 198,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012 | 7.2.2012 | sklené črepy | Vetropack Nemšová s.r.o. | 35832517 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33 12 Ká | 3.2.2012 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 106,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 34 12 Ká | 3.2.2012 | čistiace a hygienické prostriedky | Drogéria Tomanec | 22823751 | 672,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 35 12 Ká | 3.2.2012 | pracovné rukavice | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 136,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36 12 Ká | 3.2.2012 | kancelársky papier | Comtec s.r.o. | 36323951 | 201,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27 12 Ká | 2.2.2012 | oprava zamet. voza | Miroslav Jančář - zámečnictví | 46199071 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28 12 Ká | 2.2.2012 | kartáče na ČIVO | Miroslav Jančář - zámečnictví | 46199071 | 770,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31 12 Ká | 2.2.2012 | dopravné značky s príslušenstvom | Getos s.r.o. | 36338354 | 3 040,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32 12Ká | 2.2.2012 | výmena fliaš | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | P1/2012 | 1.2.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19194 1 | 1.2.2012 | stravovanie | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011110395 | 1.2.2012 | výmena čerpadla | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 10 275,42 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 711066200 | 1.2.2012 | odber vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 492,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 711065666 | 1.2.2012 | odber vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 77,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 611002710 | 1.2.2012 | odber vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 625,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32300248 | 1.2.2012 | seminár - Povinnosti mzdovej účtovníčky v roku 2012 | Softip a.s. | 367855112 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712000943 | 1.2.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 422,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712000952 | 1.2.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 204,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612000023 | 1.2.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 1,07 EUR |