| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 240 11 Ká | 10.8.2011 | Servis Mercedes Vito | Motor - Car Trenčín s.r.o. | 34097236 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 233 11 Ká | 3.8.2011 | oprava čistiaceho stroja, dodávka WAP | HARTES SK, s.r.o. | 44137907 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 235 11 Ká | 3.8.2011 | oprava LIAZ | AVE - moto, s.r.o. | 31444293 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 236 11 Ká | 3.8.2011 | oprava LIAZ | AVE - moto, s.r.o. | 31444293 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 215 11 Ká | 2.8.2011 | vodorovné dopravné značenie | SATES a.s. | 31628541 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800481 | 27.7.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 708,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5011100072 | 27.7.2011 | kosenie časti skládky Tušková | VOMA - SK s.r.o. | 36625612 | 1 101,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 223 11 Ká | 26.7.2011 | Elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 211 11 Ká | 26.7.2011 | oprava kuka voza | AVE - moto, s.r.o. | 31444293 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 224 11 Ká | 26.7.2011 | náhradné diely na multicar | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 1 137,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110689 | 26.7.2011 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 2 083,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110136 | 26.7.2011 | dopravné značky | Getos s.r.o. | 36338354 | 2 346,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011800505 | 26.7.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 599,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110490 | 26.7.2011 | nahradný diel na kosačku Etesia | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 1 010,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011 0769 | 26.7.2011 | oprava defektov | František JANKECH JaKub | 32779747 | 2 202,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7252145725 | 26.7.2011 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 548,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001000094 | 26.7.2011 | stravovanie 6/2011 | Daily Rest | 38813680 | 3 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 611435 | 26.7.2011 | preradník | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 1 533,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7101891415 | 26.7.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 1 116,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110538 | 26.7.2011 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 601,96 EUR |