| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 610916 | 18.5.2011 | elektroinštalačný materiál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 1 140,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011 0479 | 18.5.2011 | oprava defektov | František JANKECH JaKub | 32779747 | 1 326,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002109 | 18.5.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 1 361,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110380 | 18.5.2011 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 1 331,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11 0097 | 18.5.2011 | elektroinštalačný materiál | Jaroslav Kubince - JaKub | 32779747 | 1 039,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002134 | 18.5.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 4 438,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011 800251 | 18.5.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92012 | 17.5.2011 | vykonanie odbornej prehliadky, skúšky el. zariadenia a bleskozvodu Zimný štadión | Vilín Ľubomír | 32775377 | 850,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2885 28 | 9.5.2011 | dodávka vody z verejného vodovodu | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 9.5.2011 | dodávka vody z verejného vodovodu | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 155 11 Ká | 5.5.2011 | kari sieť | Ropspol a.s. | 36306886 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 147 11 Ká | 4.5.2011 | Elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 148 11 Ká | 4.5.2011 | nože na mulčovač | Marián Šupa | 11906022 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 149 11 Ká | 4.5.2011 | silon do vykášačiek | Marián Šupa | 11906022 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 150 11 Ká | 4.5.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 151 11 Ká | 4.5.2011 | výmena spojky AVIA | AVE - moto, s.r.o. | 34144293 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152 11 Ká | 4.5.2011 | OOPP | Gold móda, Anna Straková | 46005412 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 153 11 Ká | 4.5.2011 | pracovné rukavice | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2011008 | 4.5.2011 | plech.pozinkované výplne do smetných košov | Ján Pavlík J+P | 14125838 | 258,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17 2011 | 4.5.2011 | poskytovanie služby prenosu | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |