Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20120070 | 25.5.2012 | gufero, hriadeľ prevodovky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 369,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120081 | 21.6.2012 | oprava vstrek.čerpadla Zetor | Minárikovci, s.r.o. | 36334146 | 151,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012010 | 21.5.2012 | odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob a čpavkového chladenia | Pavel Šidlo SIMATEX SK | 34751696 | 744,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120102 | 6.6.2012 | oprava vstrekovacieho čerpadla na multicare | BOSCH SERVICE - Miroslav Janega | 11771291 | 1 013,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120111 | 21.6.2012 | náhradný diel na stroj Etesia H100 | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 204,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120112 | 25.5.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 139,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012012 | 26.3.2012 | geodetické zameranie spoločenských plôch | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 360,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120124 | 16.10.2012 | doplnenie lekárničiek | Lekáreň Novomestská 2 | 45919607 | 231,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120129 | 20.7.2012 | oprava vstrekovacieho čerpadla Zetor | Minárikovci, s.r.o. | 36334146 | 159,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120144 | 21.5.2012 | oprava a výmena oleja
nože na kosačku |
ADACOM s.r.o. | 36734497 | 923,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120153 | 12.9.2012 | test motora, výmena oleja, výmena pletenca výfuku... | BOSCH SERVICE - Miroslav Janega | 11771291 | 559,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120159 | 22.8.2012 | vstrek.čer. AVIA | Minárikovci, s.r.o. | 36334146 | 156,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120166 | 12.6.2012 | maltový piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 139,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120172 | 1.6.2012 | nože na kosačku | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 450,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120180 | 1.6.2012 | remeň klinový | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 10,08 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012019 | 19.6.2019 | hydrogél | OSLAVAN Slovakia, s.r.o. | 36316717 | 340,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012020 | 27.3.2012 | oprava telefónneho káblu | Telefax s.r.o. | 44565112 | 28,60 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012020 | 8.7.2020 | oprava kotla a čerpadla | PLYNOTERM - Kopún Martin | 32784384 | 554,50 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012021 | 25.5.2021 | plastové kontajnery | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 8 484,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120211 | 9.11.2012 | servo oprava | Minárikovci, s.r.o. | 36334146 | 219,40 EUR |