|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
12034 |
27.3.2012 |
poskytovanie zdravotnej starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12063 |
29.5.2012 |
poskytovanie pracovnej zdravotnej starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12097 |
1.6.2012 |
poskytovanie pracovnej zdravot. starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12121 |
13.7.2012 |
poskytovanie zdravotnej pracovnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12143 |
6.8.2012 |
poskytovanie zdravotnej pracovnej starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12179 |
22.8.2012 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12203 |
16.10.2012 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12225 |
9.11.2012 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12259 |
21.12.2012 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12284 |
23.1.2013 |
poskytovanie zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12308 |
28.1.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13009 |
17.3.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13032 |
24.4.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13057 |
11.7.2013 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
122020 |
21.1.2020 |
hygienické potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
191,22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4482020 |
3.11.2020 |
farby, riedidlo, ochr. potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
191,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300130191 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
191,43 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
444 16 Ká |
3.11.2016 |
čist., hygienické a kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
191,54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
22020 |
21.1.2020 |
disky kola |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
191,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2572021 |
30.6.2021 |
kontrola a čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
191,65 EUR |