|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
8720211 |
25.3.2021 |
revízia plošiny, školenie |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2812021 |
1.7.2021 |
farby, maliarsky tovar |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4382021 |
18.10.2021 |
autosúčiastky |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4142021 |
22.10.2021 |
nakládka a vykládka lisovaných balíkov |
RAINBOW LOGISTICS, s.r.o. |
47419431 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5382021 |
1.12.2021 |
farby, maliarsky tovar |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
572024 |
5.2.2024 |
Oprava kotla na Zimnom štadióne |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
772024 |
25.1.2024 |
Ročné diaľničné známky |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1402024 |
13.3.2024 |
Servis a oprava kompresora |
Schneider Airsystems s.r.o. |
31444822 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1482024 |
13.3.2024 |
Vypracovanie projektu elektr. prípojky |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2682024 |
23.4.2024 |
Alternátor |
TEMAX, spol. s r.o. |
36313696 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3552024 |
12.6.2024 |
Letničky, trvalky, dreviny |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3792024 |
28.6.2024 |
Oprava plynového kotla v administratívnej budove TSM NMnV |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4132024 |
17.7.2024 |
Vypracovanie projektu elektrickej prípojky |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
161 17 Ká |
28.4.2017 |
stavebný materiál, obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
300,49 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2112024 |
11.4.2024 |
Čistenie posteľných obliečok a záclon |
LilAdel s.r.o. |
53585755 |
300,51 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4372021 |
15.10.2021 |
náhradné diely |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
301,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
862021 |
16.3.2021 |
kancelárske a čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
301,09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
42023 |
3.1.2023 |
Originál toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
301,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
313005 |
6.3.2013 |
kontrola rozvodu plynu |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
301,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
313006 |
6.3.2013 |
kontrola rozvodu plynu |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
301,20 EUR |