|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
412 17 Ká |
2.11.2017 |
výroba nálepiek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
343,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1052023 |
24.2.2023 |
Papierové uteráky, toaletný papier, mydlo tekuté |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
343,21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
307 18 Ká |
5.9.2018 |
stav. materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
343,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7282023 |
20.11.2023 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
343,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
322023 |
19.1.2023 |
Kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
343,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1552024 |
19.3.2024 |
Pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
343,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3952024 |
14.6.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
343,59 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3462020 |
10.9.2020 |
oprava expanzných nádrží |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
344,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202058 |
10.12.2020 |
tyly, krížiky |
Peter Červený ml. |
48151572 |
344,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7052023 |
15.11.2023 |
Kontrola a výmena snímača na vozidle MAN |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
344,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
31 18 Má |
4.6.2018 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
344,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612110115 |
6.6.2012 |
prevodovka, zapalovač, sviečka.... |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
344,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1201261 |
1.3.2012 |
vykonanie servisu a nastavenie snímačov úniku plynu a NH3 v umelej ľadovej ploche |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
344,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
130 18 Ká |
11.4.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
344,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200445 |
23.1.2013 |
náhradný diel |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
344,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21300576 |
21.2.2011 |
podpora APV |
Softip a.s. |
36785512 |
345,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22303387 |
1.6.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
345,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22305695 |
22.8.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
345,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22307915 |
3.12.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
345,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23300759 |
6.3.2013 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
345,00 EUR |