|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
91 15 Ká |
19.3.2015 |
údržba kosačiek ETESIA H124 |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
205 15 ká |
25.5.2015 |
revízia plošiny |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
308 15 Ká |
5.8.2015 |
rozbíjanie betónov |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
61 18 Ká |
26.2.2018 |
náhradné diely na kompresor |
BESTRENT - Milan Trúsik |
46492712 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
62 18 Ká |
16.5.2018 |
revízia plynových zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
287 18 Ká |
23.8.2018 |
tabletovaná soľ |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
367 18 Ká |
8.10.2018 |
akuskrutkovač |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
407 18 Ká |
3.12.2018 |
výroba letákov |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
632019 |
28.2.2019 |
revízia plynových zariadení |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
29.4.2019 |
EURO pokladnica |
Ing. Ladislav Bellovič - VISGRA |
22822445 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1992020 |
22.6.2020 |
výroba chladiča na kosačku |
Dalibor Pribus - AUTOCHLADIČE |
33174415 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5472021 |
28.12.2021 |
kontrola a čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
272022 |
25.1.2022 |
záhradnícke nožnice |
CS TECHNIKA s.r.o. |
28784618 |
400,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
00000100000 |
16.1.2024 |
Prenájom plochy pre umiestnenie snackového automatu, automatu na kávu a nápoje na Zimnom... |
TOP-RELAX, s.r.o. |
36836067 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12100164 |
1.6.2012 |
prírodné kamenivo 0/32, 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
400,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111700897 |
1.4.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
400,49 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
53 15 Má |
13.10.2015 |
čistiace a hygienické prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
400,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7111087769 |
5.2.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
400,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
99 13 Ká |
2.4.2013 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
400,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120328 |
9.11.2012 |
kancelársky nábytok |
TILIA |
36676187 |
400,79 EUR |