|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
356 18 Ká |
28.9.2018 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
367,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
16.10.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
367,65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2592019 |
31.7.2019 |
kanalizačné rúry |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
367,66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
132022 |
17.1.2022 |
servisná prehliadka sirény |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
367,85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
612024 |
6.2.2024 |
Čistiace prostriedky |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
367,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2092022 |
9.5.2022 |
servis čistiaceho vozíka, baterky do čistiaceho vozíka, hadica na WAPku |
EKOPOL, spol. s r.o. |
34098194 |
368,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4532024 |
31.7.2024 |
Vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
368,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121099 |
6.3.2013 |
gun žľab |
Ropspol a.s. |
36306886 |
368,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121099 |
6.3.2013 |
gun žľab |
Ropspol a.s. |
36306886 |
368,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
319 14 Ká |
10.9.2014 |
skrutky, podložky |
FDS, spol. s r.o. |
36320757 |
369,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
210 17 Ká |
31.5.2017 |
PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
369,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3612022 |
18.8.2022 |
aku- vŕtačka |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
369,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5132022 |
30.9.2022 |
Autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
369,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022025 |
21.3.2025 |
Letáky |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
369,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
393 18 Ká |
19.11.2018 |
internet. pripojenie, monitor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
369,09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
752022 |
17.3.2022 |
oprava svietidiel |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
369,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2002019 |
3.6.2019 |
farby, štetce, riedidlá |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
369,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120070 |
25.5.2012 |
gufero, hriadeľ prevodovky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
369,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31301062 |
7.3.2011 |
konzultačné práce |
Softip a.s. |
36785512 |
369,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1822021 |
18.5.2021 |
ventilátor kúrenia |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
369,60 EUR |