|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2562020 |
3.7.2020 |
plastové zelené kontajnery |
BINS s.r.o. |
45510393 |
3 792,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800766 |
23.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 794,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
18 12Nám |
8.8.2012 |
frézovanie asfaltu |
VIA-CESTY, s.r.o. |
36382558 |
3 800,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
51 17 Má |
12.10.2017 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 809,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
712020 |
19.2.2020 |
stroj na odstránenie buriny |
Kravec, s.r.o. |
46490485 |
3 810,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202104 |
26.2.2021 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 810,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1852019 |
20.5.2019 |
obrubníky, dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
3 828,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7 18 Ká |
11.1.2018 |
dopravníkový pás |
BLUETECH CZ, s.r.o. |
49062557 |
3 830,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4622021 |
15.11.2021 |
servisné prehliadky nadstavieb |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
3 834,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800793 |
23.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 834,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
42022 |
5.1.2022 |
preprava odpadu |
Ján Majančík - Rematrans |
35091975 |
3 840,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1752024 |
3.4.2024 |
Dodávka a ukotvenie stromu |
landart s.r.o. |
44158840 |
3 845,98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4972021 |
12.11.2021 |
servis New Holland |
Kamil Sadloň |
34553550 |
3 861,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1032019 |
21.3.2019 |
oprava bŕzd |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
3 870,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800711 |
22.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 871,81 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202333 |
12.6.2023 |
Truhly |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
3 872,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202436 |
28.6.2024 |
Rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 888,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202017 |
9.4.2020 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
3 892,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
800739 |
20.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
3 896,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1492023 |
16.3.2023 |
Plachty na námestie Slobody v NMnV |
Classic spol s r.o. |
17642311 |
3 897,60 EUR |