|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3302020 |
19.8.2020 |
výmena otočovej sekcie rozvádzača |
HYDREX Bratislava s.r.o. |
53111877 |
4 155,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800084 |
18.3.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 159,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800084 |
18.3.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 159,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
142 15 Ká |
20.4.2015 |
profesionálny lokátor |
RADETON SK, s.r.o. |
36344010 |
4 165,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311130112 |
24.4.2013 |
komunálna odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 174,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800847 |
8.10.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 201,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1362021 |
23.4.2021 |
čerpanie PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 208,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4882022 |
7.10.2022 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
4 216,88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 2013 |
2.4.2013 |
Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti |
Inžinierstvo bezpečnosti technologických procesov |
22643800 |
4 220,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5620211 |
25.3.2021 |
likvidácia NO |
SLOVbiz, s.r.o. |
47902124 |
4 221,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311121150 |
28.1.2013 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 226,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800158 |
21.4.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 235,23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
488 16 Ká |
16.11.2016 |
šatníky, kanc. skrine |
ABAMET, s.r.o. |
47966947 |
4 260,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202176 |
28.12.2021 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 284,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202216 |
18.3.2022 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 284,03 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202340 |
12.7.2023 |
Truhly |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 302,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
52021 |
24.2.2021 |
preprava odpadu kamiónom |
Ján Majančík - Rematrans |
35091975 |
4 320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002115 |
18.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
4 322,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800939 |
9.11.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 322,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311110063 |
7.3.2011 |
preprava VOK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 341,96 EUR |