|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
424 15 Ká |
20.11.2015 |
oprava vozidla |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
1 888,93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
15 12 Nám. |
10.7.2012 |
strojovňa pre fontánu |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
1 890,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
21 16 Ká |
25.1.2016 |
kábel |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 890,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2422023 |
2.5.2023 |
Nádoby na bioodpad |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 890,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
368 14 Ká |
16.10.2014 |
okrasné dreviny |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
1 890,89 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7402024 |
9.12.2024 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
1 895,26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
70 15 Má |
7.12.2015 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
1 899,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
513 12 Ká |
17.12.2012 |
elektrovýzbroj GURO |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 900,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
172 13 Ká |
22.5.2013 |
dodávka a výmena eliminátorov |
GEA-Grasso, s.r.o. |
45331073 |
1 900,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
34 17 Ká |
8.2.2017 |
posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
1 900,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
92025 |
8.1.2025 |
Výmena šmykľavky na detskom ihrisku |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
46167145 |
1 902,81 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
42 18 Má |
3.9.2018 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 904,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201319 |
20.8.2013 |
položenie pálenej škridle na oporný múr |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1 906,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6442023 |
26.9.2023 |
Dlažba betónová |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 906,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
243 17 Ká |
28.7.2017 |
výroba schodíšť |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
1 911,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1592023 |
3.3.2023 |
Oprava nadstavby FAUN na vozidle NM 003 DD |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
1 912,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5002296290 |
19.4.2011 |
poistné |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
1 913,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5002296290 |
21.5.2012 |
splátka poistného - združené poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
1 913,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202120 |
26.3.2021 |
vencové kvety, umelé kytice, stuhy |
UNICORN DECORATION, s.r.o. |
52762629 |
1 916,76 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
20.3.2014 |
príprava a dodanie stravy - mandátna zmluva |
VO SK a.s. |
45647291 |
1 920,00 EUR |