|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2110004449 |
10.1.2012 |
kontajner na papier |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 342,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3802020 |
5.10.2020 |
demontáž a uskladnenie kvetináčov, pyramíd |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
4 348,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4612021 |
22.10.2021 |
demontáž kvetináčov a pyramíd |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
4 348,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
762021 |
24.3.2021 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 366,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800589 |
25.8.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 376,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4842022 |
5.10.2022 |
Demontáž a uskladnenie samozavlažovacích kvetináčov, likvidácia odpadu |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
4 377,60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
17.4.2012 |
premac obrubník parkový sivý 100/20/5, 50/20/5
|
Ropspol a.s. |
36306886 |
4 387,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800801 |
16.10.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 407,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311130031 |
29.3.2013 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 422,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111275 |
23.11.2011 |
dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
4 435,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002134 |
18.5.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
4 438,06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3482021 |
19.8.2021 |
servis 2. kompresora |
GEA Slovensko, s.r.o. |
45331073 |
4 440,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800921 |
25.11.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 476,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800474 |
6.7.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 482,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013800119 |
21.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 499,91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1682024 |
26.3.2024 |
Kurz pravidelného výcviku vodičov |
Dušan Rapant- Autoškola MIRA |
3344184 |
4 500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3602019 |
2.10.2019 |
oprava cestnej váhy |
TAMTRON, s.r.o. |
36743011 |
4 512,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202244 |
26.8.2022 |
Rakvy, kríže |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
4 516,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1203 2012 |
22.3.2012 |
plastová nádoba 120 lit - 230 ks |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4 526,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150110090 |
25.8.2011 |
sinolack |
SATES a.s. |
31628541 |
4 530,60 EUR |