|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
4602019 |
4.12.2019 |
hydraulické kladivo |
NORWIT Slovakia spol. s r.o. |
31734553 |
4 536,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2102022 |
24.5.2022 |
čistenie a oprava el. bojlerov |
DOP-CHEM, s.r.o., Ilenčík Jaroslav |
36299821 |
4 545,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7226968048 |
21.2.2011 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7237005557 |
18.3.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7287014473 |
21.4.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7207086814 |
18.5.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7242105658 |
6.7.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7252145725 |
26.7.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7163819215 |
25.8.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7183869139 |
5.10.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302234971 |
23.11.2011 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7202317015 |
25.11.2011 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7212350357 |
25.1.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800709 |
5.10.2011 |
PHM |
Daily Rest |
38813680 |
4 573,49 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
475 17 Ká |
20.11.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
4 574,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012801189 |
28.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 584,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3262022 |
19.7.2022 |
dlažba VULKANO |
Ropspol a.s. |
36306886 |
4 590,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800505 |
26.7.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 599,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011 800251 |
18.5.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
285 13 Ká |
2.9.2013 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
4 600,00 EUR |