|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
215 16 Ká |
27.5.2016 |
kancelársky papier |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
66,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
107 16 Ká |
17.3.2016 |
čistiaci prostriedok do KARCHERU |
EURONAL, s.r.o. |
46771158 |
67,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
516 16 Ká |
12.12.2016 |
obklad |
Stavmat stavebniny sro |
34116125 |
67,03 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019055 |
22.11.2019 |
materiál na vianočné svietniky |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
67,03 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
401 18 Ká |
3.12.2018 |
sklíčka na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
67,06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3642020 |
9.10.2020 |
kanalizačné rúry |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
67,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120447 |
15.10.2012 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
67,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
360 15 Ká |
16.9.2015 |
tabelačný papier |
KRPA Slovakia, spol. s r.o. |
30229138 |
67,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3682020 |
7.9.2020 |
vône do osviežovača |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
67,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4912022 |
7.10.2022 |
Zásobník do deodorantov na verejné WC |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
67,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5622023 |
28.9.2023 |
ND na kosačku ETESIA |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
67,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
421300040 |
5.2.2013 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
67,32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
291 18 Ká |
23.8.2018 |
čistiace a kanc. potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
67,35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
13 16 Ká |
22.1.2016 |
snímač teploty |
MARET SYSTEM, s.r.o. |
43876994 |
67,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3652023 |
3.7.2023 |
Profil |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
67,45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
24 18 Má |
2.5.2018 |
stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
67,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5172022 |
25.10.2022 |
Kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
67,51 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
304 16 Ká |
19.7.2016 |
práce pri odstraňovaní poruchy |
TVK, a.s. |
36302724 |
67,63 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3922019 |
22.11.2019 |
kanal. materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
67,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3062012 |
1.6.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
67,68 EUR |