|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
713044178 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
88,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713044178 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
88,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713044178 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
88,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713041283 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
311,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713041284 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
311,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713041285 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
255,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713041348 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0001300031 |
11.7.2013 |
stravovanie 3/2013 |
Daily Rest |
38813680 |
2 681,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310130392 |
11.7.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
25 123,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311130219 |
11.7.2013 |
hnk vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
534,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311130220 |
11.8.2013 |
vývoz hnk |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 599,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1013092 |
11.7.2013 |
vyrovnanie hriadela, matica |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
55,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300130249 |
11.7.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
251,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
152013 |
11.7.2013 |
výkon vedúceho |
Ing. Karol Pavlovič - GEOPA |
33166331 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110052087 |
11.7.2013 |
svetlo |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
18,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013058 |
11.7.2013 |
školenie pracovníkov - zdvíhacie zariadenia |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13042872 |
11.8.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1112355 |
11.8.2013 |
monitorovanie prevádzky vozového parku |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4213006262 |
11.8.2013 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
70,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4213005700 |
11.8.2013 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |