|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
140130186 |
11.6.2013 |
tachograf |
Tacho s.r.o. |
35976021 |
903,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3013720030 |
11.4.2013 |
zub |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
823,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130512 |
11.4.2013 |
epson tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
234,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130513 |
11.4.2013 |
ofice |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
202,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130389 |
11.6.2013 |
servic PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
242,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130180 |
11.6.2013 |
oprava NM 300 AR |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
97,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130100420 |
11.7.2013 |
pozinkovaná tabulka |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
108,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013302682 |
11.6.2013 |
elektormateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
365,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013056 |
11.7.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 931,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
11.6.2013 |
mobilný telefon |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
386,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0432013 |
11.7.2013 |
čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
84,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
442013 |
11.7.2012 |
čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
113,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013102001 |
11.7.2013 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130199 |
11.7.2013 |
páska, tesnenie termostatu... |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
236,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201302218 |
11.7.2013 |
tažné ojo |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
226,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300102 |
11.7.2013 |
náhradný diel: ventil, krúžok, zámok ... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
303,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013015 |
11.7.2013 |
náhradný diel: výfuk, tesnenie karburátora, spojka, piest, olej... |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
1 167,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6130261 |
11.7.2013 |
kardanový hriadel |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300082 |
11.7.2013 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 161,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101310065 |
11.7.2013 |
motorová píla |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
504,38 EUR |