|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
7332023 |
11.12.2023 |
Gumové brity |
Poľnohospodárske družstvo Mestečko |
00200123 |
272,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7322023 |
1.12.2023 |
Občerstvenie |
Milan Koloman |
47983213 |
144,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
732024 |
3.1.2024 |
Webinár pre ekologické stredisko |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
70,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
732023 |
10.2.2023 |
Tlačiareň na Prekládkovú stanicu, ul. Tehelná- Mnešice |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
385,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
732022 |
24.2.2022 |
ND na KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
1 367,58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
732021 |
9.3.2021 |
pilčícke obleky |
GLX Slovakia, s.r.o. |
46018808 |
563,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
732020 |
21.4.2020 |
výroba zasklenej steny |
Alumatic s.r.o. |
46007059 |
7 404,17 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
732019 |
4.3.2019 |
plastové nádoby na odpad |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 580,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7317399699 |
25.5.2012 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7312023 |
1.12.2023 |
Prenájom priestorov |
Milan Koloman |
47983213 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7307562579 |
8.11.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302234971 |
23.11.2011 |
dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7302023 |
29.11.2023 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
1 489,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300130249 |
11.7.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
251,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300130191 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
191,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300130149 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
157,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300130148 |
24.4.2013 |
vodné - trhovisko 2012 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
44,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300130051 |
19.3.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
123,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300121059 |
28.1.2013 |
práca s plošinou |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
43,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300121054 |
28.1.2013 |
nájomná za rok 2012 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 065,36 EUR |