|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7300120697 |
9.11.2012 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
229,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300120464 |
6.8.2012 |
oprava WC |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
177,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300120352 |
6.8.2012 |
vodárenské práce |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
310,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300120266 |
12.6.2012 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
308,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300120139 |
21.5.2012 |
vodné - trhovisko |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
38,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300120035 |
22.3.2012 |
prečistenie kanalizácie na zimnom štadióne |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
182,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300110514 |
31.1.2012 |
nájomné 2011 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 065,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300110135 |
21.4.2011 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
112,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300110117 |
19.4.2011 |
studená voda |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
74,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300100401 |
2.2.2011 |
vodárenské práce |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
52,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300100388 |
2.2.2011 |
nájomné za rok 2010 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 056,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
73/11/Ká |
21.3.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
73 18 Ká |
8.3.2018 |
vakcíny |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
268,98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
73 17 Ká |
6.3.2017 |
kancelársky papier |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
89,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
73 16 Ká |
3.3.2016 |
analýza odpadovej vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
584,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
73 15 Má |
28.12.2015 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
1 509,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
73 15 Ká |
10.3.2015 |
oprava vozidla |
EUROTIP, s.r.o. |
34137131 |
130,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
73 13 ká |
11.3.2013 |
vrecia PVC |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
195,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
73 12 Ká |
5.3.2012 |
betón |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
850,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7297606791 |
21.12.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |