|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
21205097 |
6.8.2012 |
beton-diamantový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
649,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21204979 |
6.8.2012 |
beton-diamanový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
537,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212047 |
27.8.2012 |
brúsenie nožov, vynášací pás na roľbu |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
621,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21204073 |
20.7.2012 |
beton-diamantový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
649,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212036 |
17.7.2012 |
nôž novarol |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
1 541,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21203099 |
6.6.2012 |
beton-diamantový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
649,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21202940 |
6.6.2012 |
beton-diamanový kotúč |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
495,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
212024 |
11.1.2024 |
Likvidácia uhynutých zvierat |
VAS s.r.o. |
31 587 666 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
212023 |
11.1.2023 |
Originál toner do tlačiarne EPSON WF-C5790 DWF |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
272,37 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
212022 |
25.1.2022 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
556,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
212021 |
3.3.2021 |
záhradnícky tovar |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
443,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
212020 |
22.1.2020 |
servisná chémia |
SlovaKENT s.r.o. |
44747675 |
168,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212013 |
16.10.2012 |
oprava nákladného auta Tatra |
Jozef Kukuča, oprava stav. strojov a cestných moto |
40275370 |
1 078,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212007 |
1.3.2012 |
Rolbatech s.r.o. |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
251,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2120004398 |
28.1.2013 |
platová nádoba 120 lit. |
Mevako - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 545,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2120004212 |
28.1.2013 |
plastový čap |
Mevako - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
42,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2120004086 |
28.1.2013 |
univerzálna súprava, havarijná súprava |
Mevako - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 270,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2120004047 |
23.1.2013 |
plastový čap |
Mevako - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
145,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2120001616 |
13.7.2012 |
plastová nádoba - 230 ks |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
3 772,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2120001154 |
1.6.2012 |
platový kontajner 1100 l - 45 ks |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
8 634,60 EUR |