| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
722025 |
11.2.2025 |
Školenie obsluhy vyhradených technických zariadení |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
1 709,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
722024 |
1.2.2024 |
Čelné sklo |
AUTOSKLO MAPOK s.r.o. |
47374853 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
722023 |
31.1.2023 |
Snímač tlaku |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
186,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
722022 |
1.3.2022 |
čierne tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
186,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
722021 |
17.3.2021 |
dreviny |
Ovocná škôlka Biele Karpaty s.r.o. |
52291537 |
388,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
722020 |
20.2.2020 |
odborné prehliadky technológií na ZŠ |
Pavel Šidlo SIMATEX SK |
34751696 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212350357 |
25.1.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7212025 |
1.10.2025 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
798,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7212024 |
19.11.2024 |
Zhotovenie situačného výkresu |
Ing. Dušan Helík |
55908161 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7212023 |
30.11.2023 |
Oprava defektov v mesiaci november 2023 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
3 432,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210490481 |
9.11.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
483,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210466294 |
6.6.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
5 312,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210352077 |
2.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
2 630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7207086814 |
18.5.2011 |
zemný plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7206935243 |
21.1.2011 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
3 773,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72026 |
9.1.2026 |
Aktualizačná odborná príprava |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
110,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72025 |
8.1.2025 |
Tlačivá |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
102,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202422650 |
19.3.2012 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72024 |
8.1.2024 |
Kancelárske potreby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
689,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202317015 |
25.11.2011 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 548,00 EUR |