|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202438 |
17.7.2024 |
vencové podložia, umelé kvety, kytice, črepníky |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
455,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1462020 |
14.5.2020 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
455,11 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
142 16 Ká |
21.4.2016 |
deratizácia objektov |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
455,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
442 16 Ká |
27.10.2016 |
deratizácia objektov |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
455,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
107 17 Ká |
5.4.2017 |
deratizácia objektov |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
455,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
341 17 Ká |
18.9.2017 |
práce autožeriavom |
Vlastimil Ilenčík |
45981884 |
455,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
411 17 Ká |
14.11.2017 |
deratizácia objektov |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
455,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
107 18 Ká |
11.4.2018 |
deratizácia objektov |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
455,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3242019 |
20.9.2019 |
oprava ventilátora |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
455,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
58 17 Ká |
15.2.2017 |
zdravotnícky tovar do lekárničiek |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
454,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712026293 |
22.3.2012 |
dodávka vody - UĽP |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
453,67 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6572023 |
8.11.2023 |
Oprava bojlera na verejných WC |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
453,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7472024 |
10.12.2024 |
Mechanické pracovné náradie |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
453,53 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2522024 |
6.5.2024 |
Sadenice |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
453,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3512020 |
13.10.2020 |
revízia pracovnej plošiny |
INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
453,37 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
374 18 Ká |
19.10.2018 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
453,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3272023 |
29.5.2023 |
ND na M25 |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
453,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7042023 |
15.11.2023 |
ND na KOMATSU |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
452,41 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
148 16 Ká |
18.4.2016 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
452,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712111042 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
451,43 EUR |