|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
5003142840 |
2.2.2011 |
združené poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
398,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5003142840 |
13.2.2012 |
poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
398,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5003142840 |
5.2.2013 |
poistné |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
398,33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3442019 |
25.9.2019 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
398,09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3 16 Ká |
11.2.2016 |
chladič na roľbu |
Autoservis Jozef Szonlajtner |
44227019 |
397,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5652022 |
31.10.2022 |
Autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
397,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4872023 |
23.8.2023 |
Plastová nádoba 240 l čierna |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
397,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
332 15 Ká |
4.9.2015 |
diamantové kotúče |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
397,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
367 15 Ká |
24.9.2015 |
drôt k lisu |
FLAME Recycling Technologies s.r.o |
25615807 |
396,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
331 18 Ká |
19.9.2018 |
dopravné značky, príslušenstvo |
Getos s.r.o. |
36338354 |
396,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7342023 |
11.12.2023 |
Papierové uteráky, toaletný papier |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
396,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5142022 |
5.10.2022 |
Autosúčiastky |
DAMO Slovakia s.r.o. |
36344419 |
396,13 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202370 |
28.11.2023 |
Umelé vence, vencové kvety |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
396,02 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
83 12 Ká |
12.3.2012 |
pánske monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
396,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
442 15 ká |
26.11.2015 |
železné brity na UNC |
STETEX - Ing. Ján Hric |
36622672 |
396,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
146 16 Ká |
6.5.2016 |
oprava prevodu na UNC |
AMT Automatizácia, s.r.o. |
36352306 |
396,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SLA202101 |
5.5.2021 |
servis služieb |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
396,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
602021 |
25.5.2021 |
trubky do fontán |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
396,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1782021 |
22.6.2021 |
zaškolenie a kontrola balíka SOFTIP |
Softip a.s. |
367855112 |
396,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3112024 |
30.5.2024 |
ND na stroj HON 053 |
Otto Čank, s.r.o. |
36645176 |
396,00 EUR |