|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1992025 |
11.3.2025 |
Stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
386,69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3192020 |
17.8.2020 |
ozónový generátor |
RAZIVIA s.r.o. |
45974969 |
386,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
10520211 |
7.4.2021 |
pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
386,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
11.6.2013 |
mobilný telefon |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
386,21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
97 15 Ká |
27.3.2015 |
trávové semeno, prac. náradie |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
386,02 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
59 14 Má |
26.11.2014 |
pohrebný tovar |
Peter Červený |
33128014 |
386,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3942019 |
8.11.2019 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
385,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/0172 |
1.4.2011 |
oprava defektov |
František JANKECH JaKub |
32779755 |
385,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202508 |
20.2.2025 |
náplne, olejové sviečky, zapaľovače |
Jaroslav Mikuš - Mila |
37376543 |
385,34 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
732023 |
10.2.2023 |
Tlačiareň na Prekládkovú stanicu, ul. Tehelná- Mnešice |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
385,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
165 12 Ká |
2.5.2012 |
nože na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
385,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
237 18 Ká |
19.6.2018 |
platničky a kotúče na MITSUBISHI |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
385,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202157 |
29.9.2021 |
vencové podložia, umelé kytice |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
385,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112038 |
25.5.2012 |
riedidlo, farba |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
384,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
320 18 Ká |
12.10.2018 |
náhradné diely na rolbu |
Autoservis Jozef Szonlajtner |
44227019 |
384,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6402024 |
29.10.2024 |
Pracovná obuv |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
384,23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
602025 |
5.2.2025 |
ND na pracovné stroje |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
384,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
311462 |
1.3.2012 |
práce na plynovom zariadení - Zimný štadion |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
384,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
235 13 Ká |
30.7.2013 |
náhr. diely na drvič biomasy |
AGROPRET - pulz, a.s. |
44258623 |
384,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
66 18 Ká |
26.2.2018 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
384,00 EUR |