|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6152024 |
10.10.2024 |
Školenie |
POLYGONY, s.r.o. |
52975011 |
396,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6792024 |
13.11.2024 |
Autožeriav na postavenie vian. stromčeka |
DKMK, s.r.o. |
43885195 |
396,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/0055 |
21.2.2011 |
oprava defektov |
Jakub - F.Jankech |
32779755 |
395,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
264 18 Ká |
30.8.2018 |
servis VZV |
LOG systems, s.r.o. |
31393381 |
395,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
201 15 Ká |
25.5.2015 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
395,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
504/2010 |
15.2.2011 |
prevádzanie havarijnej služby |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
395,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
231 12 Ká |
11.6.2012 |
výmena odmasťovacieho prípravku |
QTS Slovakia, spol. s r.o. |
34096230 |
395,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
290 15 Ká |
27.7.2015 |
kotúče na rezanie betónu |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
395,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
15 19 Ká |
22.1.2019 |
posypový štrk |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
395,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
288 13 Ká |
2.9.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
394,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
21.3.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
394,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3712020 |
9.9.2020 |
pracovné rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
394,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3762019 |
20.11.2019 |
rezivo, porez guľatiny |
WOODLINE - Igor Trúsik |
30872758 |
393,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5692023 |
3.10.2023 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
393,73 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
149 12 Ká |
25.4.2012 |
ND na M25 |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
393,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5082022 |
19.10.2022 |
Dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
393,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
247 15 Ká |
16.6.2015 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
392,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5462024 |
17.9.2024 |
OOPP |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
392,69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
532025 |
31.1.2025 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
392,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4432024 |
5.8.2024 |
ND na kosačku ETESIA |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
392,24 EUR |