|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
322 17 Ká |
17.8.2017 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
41,05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
441 14 Ká |
8.12.2014 |
oprava skla |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
41,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
35 16 Ká |
4.2.2016 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
41,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
385 16 Ká |
28.9.2016 |
vytýčenie rozvodov vody |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
41,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2302021 |
7.6.2021 |
olovené plomby |
TECHINS s.r.o. |
50462121 |
41,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
762025 |
31.1.2025 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
41,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2072023 |
22.3.2023 |
Čistiaci prostriedok do umývačky riadu |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
40,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4502024 |
22.7.2024 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
40,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4952024 |
22.8.2024 |
Čistiaci prostriedok do umývačky riadu |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
40,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
622025 |
31.1.2025 |
ND na Multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
40,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1972021 |
24.5.2021 |
servis kosačky |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
40,58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2992019 |
23.8.2019 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
40,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712077445 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
40,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012102 |
21.12.2012 |
jedlonosič, konvica, vedro, metla, mop |
BONMAX |
36310735 |
40,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6860410656 |
26.4.2011 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
40,32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4142023 |
20.7.2023 |
Misky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
40,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4892024 |
15.8.2024 |
Misky |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
40,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6860511588 |
1.2.2012 |
nájomné fľaša ocelná |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
40,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6860550425 |
21.5.2012 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
40,18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
106 12 Ká |
28.3.2012 |
ciachovanie váhy |
VAMONT - Miroslav Karlík |
14092735 |
40,00 EUR |