|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
369 15 Ká |
27.11.2015 |
oprava mestského rozhlasu |
JD Rozhlasy |
44528035 |
39,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5702024 |
26.9.2024 |
Brúsenie nožov |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
39,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
349 16 Ká |
11.8.2016 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
39,55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022019 |
11.6.2019 |
motorový olej |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
39,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
742024 |
11.1.2024 |
Prenájom pracovných strojov |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
39,22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
461 18 Ká |
10.1.2019 |
farby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
39,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120101490 |
3.12.2012 |
reflexná vesta + tlač - 4x |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
39,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3082024 |
23.5.2024 |
Saponát do umývačky riadu |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
39,17 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
316 12 Ká |
9.8.2012 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
39,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
61 14 Má |
26.11.2014 |
zámky do vitrín |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
39,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
87 16 Ká |
3.3.2016 |
dochádzkové karty |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
39,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2792020 |
7.8.2020 |
bazénová chémia |
MAQS - Martina Sudorová |
36247227 |
39,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3342023 |
30.5.2023 |
Overenie váhy |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
39,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
123 15 Ká |
9.4.2015 |
prostriedky do kávomatu |
Kávomaty, s.r.o. |
31735657 |
38,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6860530599 |
27.3.2012 |
nájomné ocešová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
38,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
249 18 ká |
9.7.2018 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
38,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300120139 |
21.5.2012 |
vodné - trhovisko |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
38,73 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
209 16 Ká |
18.7.2016 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
38,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
77 18 Ká |
5.3.2018 |
substrát lávový |
HydroFlora, s. r.o. |
35772956 |
38,66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
293 16 Ká |
18.7.2016 |
vyčistenie bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
38,60 EUR |