|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
339 17 Ká |
31.1.2018 |
betonárske práce |
GEKO - Ing. Ľubomír Buday |
22820418 |
2 447,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
128 16 Ká |
18.4.2016 |
rekonštrukcia hodín |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
2 445,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002121 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 438,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3792021 |
7.9.2021 |
servis fontány |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
2 435,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4020210 |
24.2.2021 |
posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
2 430,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019016 |
1.4.2019 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
2 428,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5592024 |
9.9.2024 |
Pracovný odev |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
2 427,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202201 |
13.1.2022 |
vencové podložia, umelé kvety, kytice |
UNICORN DECORATION, s.r.o. |
52762629 |
2 420,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3942024 |
12.6.2024 |
Vodoinštalačný materiál |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
2 414,03 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4042019 |
8.11.2019 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 412,98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2122023 |
18.4.2023 |
ND na kosačky |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
2 412,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01132013 |
28.3.2013 |
Monitorovanie uzavretej skládky odpadov Mnešice - Tušková |
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
2 412,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6 12 Nám. |
19.6.2012 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 409,58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019030 |
12.6.2019 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
2 409,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
458 15 Ká |
14.12.2015 |
strava pre zamestnancov - výročie |
Štefánia Kukanová Daily Rest |
38813680 |
2 408,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800380 |
14.6.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 407,34 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7 15 Má |
4.2.2015 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
2 402,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800026 |
13.2.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 401,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3772025 |
5.6.2025 |
Odvoz odpadov |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
2 400,96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3222019 |
5.9.2019 |
pneumatky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 400,52 EUR |