|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3 16 Má |
19.1.2016 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 591,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
20 18 Má |
3.4.2018 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 591,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
772021 |
10.3.2021 |
elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 586,31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5292021 |
29.11.2021 |
orez stromov |
Tree Care, s.r.o. |
47447931 |
1 584,01 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
417 16 Ká |
14.10.2016 |
servisné prehliadky vozidiel |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 581,47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020211 |
3.3.2021 |
servis nadstavby vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
1 581,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
229 13 Ká |
2.7.2013 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 580,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
332019 |
30.1.2019 |
posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
1 580,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2362024 |
10.4.2024 |
Revízia elektroinštalácie v areáli TSM |
Vilín Ľubomír |
32775377 |
1 580,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
282021 |
4.3.2021 |
el. prac. náradie |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
1 579,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011422 |
31.1.2012 |
liatky asfalt |
Jozef Bachar Stavokomplet |
11975300 |
1 578,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012801052 |
21.12.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 576,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
33 14 Ká |
23.1.2014 |
monterky, pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 573,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2902025 |
6.5.2025 |
Ročná kontrola detských ihrísk |
MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o. |
51460165 |
1 572,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7272024 |
28.11.2024 |
Sendvičový panel |
MASLEN s.r.o. |
36619370 |
1 570,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4852022 |
5.10.2022 |
Plastové nádoby |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 569,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
345 18 Ká |
24.9.2018 |
snímače úniku plynu |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
1 569,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1532019 |
29.4.2019 |
výmena hadíc na KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
1 568,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10 0005 |
1.3.2012 |
náhradný diel |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 567,43 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
65 15 Má |
19.11.2015 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 567,00 EUR |