|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1852024 |
8.4.2024 |
Plastová nádoba 240 l |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 564,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1202024 |
16.2.2024 |
Autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
1 563,83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1642019 |
10.5.2019 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 562,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
482 12 ká |
28.11.2012 |
pneu |
František Jankech JaKub |
32779755 |
1 560,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2422024 |
22.4.2024 |
Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia objektov TSM |
Ľubomír Vilín - ĽV |
32775377 |
1 560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012046 |
27.8.2012 |
úprava miestnosti na odpadovom dvore |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
1 559,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
346 17 Ká |
31.8.2017 |
stoličky, jedálenské sety |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1 558,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5542022 |
14.11.2022 |
Elektromateriál na rekonštrukciu verejného osvetlenia - ul. Hečkova |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 558,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1132019 |
29.3.2019 |
autosúčiastky, kvapaliny, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 556,69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202004 |
4.2.2020 |
vencové kvety, kytice, podložia |
UNICORN DECORATION, s.r.o. |
52762629 |
1 555,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5192023 |
12.9.2023 |
Servis a ND na stroj MVEHH |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
1 554,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150110130 |
5.10.2011 |
vodorovné dopravné značenie |
SATES a.s. |
31628541 |
1 554,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
800788 |
21.1.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
00314111576 |
1 552,92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
380 13 Ká |
14.11.2013 |
oprava hydraulických valcov |
PAS Zábřeh na Moravě a.s. |
45192251 |
1 552,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2202019 |
9.7.2019 |
servis nadstavby na zberové vozidlo |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
1 551,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002099 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
1 551,17 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
448 17 Ká |
13.12.2017 |
náhradné diely na multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
1 549,07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3982019 |
8.11.2019 |
dielenské stoly, kovové regále |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
1 548,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2120004398 |
28.1.2013 |
platová nádoba 120 lit. |
Mevako - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 545,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1152020 |
15.4.2020 |
oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 544,40 EUR |