|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
54 13 Ká |
7.2.2013 |
oprava vody na ZŠ |
Macuška Marian |
41379802 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013100331 |
6.2.2013 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
46 13 Ká |
5.2.2013 |
vynášací pás na roľbu |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
47 13 Ká |
5.2.2013 |
posypový materiál |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
837,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
48 13 Ká |
5.2.2013 |
kalibrácia čidiel na ZŠ |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4213000686 |
5.2.2013 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
421300040 |
5.2.2013 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
67,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7240400572 |
5.2.2013 |
elektircká energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
430,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130021 |
5.2.2013 |
domena tsmnm.sk |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
69,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013800004 |
5.2.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
902,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130001 |
5.2.2013 |
rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
167,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0113004724 |
5.2.2013 |
jedálne kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 215,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
500130015 |
5.2.2013 |
oprava |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
163,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5041203431 |
5.2.2013 |
finančný spravodajca |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
11,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412053 |
5.2.2013 |
elektircká energia |
BOLT s.r.o. |
35709391 |
221,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713001818 |
5.2.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
341,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713011884 |
5.2.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
2,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713001827 |
5.2.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
152,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713001582 |
5.2.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
62,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713001727 |
5.2.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
76,36 EUR |