|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2120004086 |
28.1.2013 |
univerzálna súprava, havarijná súprava |
Mevako - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 270,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310121796 |
28.1.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
26 661,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201207821 |
28.1.2013 |
oprava traktora Zetor |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
1 385,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17326 |
28.1.2013 |
kancelárkse potreby - tlačivá |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
177,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17332 |
28.1.2013 |
pečiatka |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
14,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122290 |
28.1.2013 |
cartridge epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
178,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4212025269 |
28.1.2013 |
adsl rapid plus |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4212024299 |
28.1.2013 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
81,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120746 |
28.1.2013 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
78,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122089 |
28.1.2013 |
vrecia na odpad |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12120073 |
28.1.2013 |
dokumentácia ochrany pred požiarom |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
540,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012068 |
28.1.2013 |
termopapier |
Pavol Kozic |
34601325 |
158,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200624 |
28.1.2013 |
motorček stierača, ručná brzda, spojovací hrebeň... |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
413,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3122012 |
28.1.2013 |
schodišťové stupne |
DVONTA - Dvoran Jozef |
14128322 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012159 |
28.1.2013 |
kontrola a čistenie komínových telies |
Kominárstvo Ladislav Markech |
32785950 |
165,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012348 |
28.1.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 593,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120318 |
28.1.2013 |
náhradný diel na auto |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 221,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7102022505 |
28.1.2013 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
7 682,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012227 |
28.1.2013 |
odborné prehliadky tlakových nádob |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
1 019,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240408484 |
28.1.2013 |
betón |
Holcim ( Slovensko ) a.s. |
00214973 |
51,60 EUR |